2021年度安阳市第五人民医院部门预算公开
2021年度安阳市第五人民医院部门预算公开
目 录
- 安阳市第五人民医院部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 安阳市第五人民医院2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第一部分
安阳市第五人民医院部门概况
一、安阳市第五人民医院部门主要职责
(一)医院是具有公益性的卫生事业单位,承担提供基本医疗服务、医学人才培养和医学科学研究等重要的社会功能与社会责任。从多方面指出,提供基本医疗卫生服务、保障人民健康是不可推卸的重要责任之一,
(二)医院是中国医疗服务体系的主体,要遵循公益性质和社会效益原则,承担救助弱势群体,参与处置各种灾情疫情等突发事件,优化医疗服务流程,解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难,以病人为中心,规范用药检查和医疗行为,促进人类健康水平的提高。
二、安阳市第五人民医院部门预算单位构成
按照安阳市机构编制委员会文件,安编【2012】117号《关于安阳市卫生局所属事业单位清理规范意见的通知》。安阳市第五人民医院行政职能科室设有:办公室、人事科、医疗科、护理部、财务科、总务(保卫)科、预防保健科、药械科8个科室。
第二部分
安阳市第五人民医院2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市第五人民医院2021年收入总计10748.77万元,支出总计10748.77万元,与2020年相比,收、支总计各增加(减少)851.23万元,增长(下降)5%。主要原因:新冠肺炎疫情正常化防控之后,患者就医畏惧心理下降,新建综合病房楼建成投入使用,门急诊病房楼修缮维修逐步到位,医疗就医条件不断改善,并购进相关先进设备等是收入增长的主要原因。
二、收入预算总体情况说明
安阳市第五人民医院2021年收入合计10748.77万元,其中:一般公共预算81万元; 政府性基金预算0万元;财政拨款结转4161.56万元;其他收入604.54万元。
三、支出预算总体情况说明
安阳市第五人民医院2021年支出合计10748.77万元,其中:基本支出10748.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
安阳市第五人民医院2021年一般公共预算收支预算81万元,与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:延续多年拨款核算方式;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市第五人民医院2021年一般公共预算支出年初预算为81万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81万元,占100%。
六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况说明
根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共0万元,其中:人员经费xxx万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金……; 公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费……。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:……。
(如无政府性基金预算支出,此部分仅需说明“我部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我部门2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加(减少)0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加(减少)0万元。主要原因:没有安排出国计划和出国人员。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加(减少)0万元,主要原因:不是参公单位。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加(减少)0万元,主要原因:不是参公单位。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年增加(减少)0万元。主要原因:按照国家规定,杜绝公务接待。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况
安阳市第五人民医院2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要……。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标,综合反映了预算项目的数量、质量,社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年末,我部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备12台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。